Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://sipoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 12.12.2022/Paragraf 107


 

Ändringar i budgeten för år 2022

 

Kommunstyrelsen 28.11.2022 § 367 

 

Beredare: ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sibbo.fi, social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sibbo.fi

DRIFTSEKONOMIDELEN

Social- och hälsovårdsavdelningen

Det är svårt att prognostisera Social- och hälsovårdsavdelningens ekonomiska utfall för år 2022 utgående från åtta månader.
Prognosen försvåras bland annat av utvecklingen av kostnaderna för coronaepidemin i slutet av året och svårigheterna att förutse kostnaderna för specialsjukvården i en osäker situation.

I detta skede beräknas Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskridas med cirka 2,2 miljoner euro. Utgifterna överskrids med cirka 3,5 miljoner euro och inkomsterna överskrids med cirka 1,3 miljoner euro.

Dessa siffror avviker något från siffrorna i delårsöversikten. Efter att delårsöversikten färdigställdes blev det klart att staten kommer att ersätta kommunen för coronakostnaderna enligt samma kriterier som tidigare, och prognosen för överskridningen av inkomsterna höjdes med 0,5 miljoner euro.

Överskridningen berodde i huvudsak på specialsjukvården, där man för närvarande väntar en överskridning på cirka 2,5-3 miljoner euro.I detta sammanhang är det skäl att beakta att det i budgeten under innevarande år har reserverats 1 miljon euro mindre för HUS kostnader än vad HUS själv föreslog kommunen i sin serviceplan.  

Utöver ovanstående prognos meddelade HUS kommunen den 20 september 2022 att det totala underskottet i den senaste prognosen har ökat jämfört med den tidigare prognosen. En sämre juli månad än planerat och produktionssvårigheterna i slutet av året har bidragit till försämringen av HUS prognos. Budgetavvikelsen gick åt fel håll redan i början av året när coronapandemin drog ut på tiden, och vårdstrejken samt förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte gjorde saken ännu värre. Problemen med tillgången till vårdpersonal och fördröjningarna i överföringen av patienter till fortsatt vård har orsakat flaskhalsar i vissa verksamheter.

För Sibbos kommuns del kan den försämrade prognosen innebära en tilläggsuppbörd på upp till 1,8 miljoner euro utöver de 2,5-3 miljoner euro som beräknas ovan. Enligt HUS kommer man naturligtvis att göra allt för att minska det förväntade underskottet.  

Vad gäller specialsjukvården måste man också komma ihåg att de slutliga kostnaderna bestäms enligt en på förhand fastställd prislista över de kostnader som uppstått till följd av kommuninvånarnas vård, och de slutliga kostnaderna blir klara först i januari 2023.

Det förutspås att Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskrids med cirka 2,2 miljoner euro. En osäkerhetsfaktor utgör dessutom en eventuell tilläggsuppbörd på 1,8 miljoner euro som HUS har meddelat om. 

VISSA POSTER I RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLEN

Enligt punkt 2.3.2 i budgeten för år 2022 är skatteinkomsterna, statsandelarna samt finansieringsintäkternas och -kostnadernas nettoanslag bindande poster gentemot fullmäktige i resultaträkningsdelen. I finansieringsdelen är förändringarna i utlåningen och förändringarna i det långfristiga lånebeståndet bindande poster gentemot fullmäktige.

Resultaträkning

Enligt budgeten är skatteinkomsterna 119 138 000 euro och i slutet av oktober uppgick de till 101 075 886 euro. På basis av Kommunförbundets prognos är Sibbos skatteredovisningar 121 889 000 euro år 2022. Enligt en försiktig bedömning torde skatteinkomsterna uppgå till cirka 121,5 miljoner euro år 2022.

I budgeten uppgår statsandelarna till 17 829 099 euro. Enligt Finansministeriets ändringsbeslut av 7.8.2022 kommer det att betalas 610 598 euro mer i statsandelar, dvs. 18 439 697 euro.

Intäkterna från markförsäljningen (försäljningsvinster bland bestående aktiva) uppgår till 6 300 000 euro i budgeten, men i slutet av oktober uppgick de redan till 12 044 625 euro.

FINANSIERINGSDELEN (finansieringsanalys)

Budgeten för år 2022 innehåller inga utlåningar.

Förändringarna i det långfristiga lånebeståndet är enligt budgeten 12 490 000 euro, dvs. uttag av långfristiga lån minus amorteringar. Långfristiga lån har lyfts till ett belopp av 13 550 000 euro och de kommer att amorteras med 13 497 500 euro fram till slutet av året. Förändringen i det långfristiga lånebeståndet kommer sålunda att vara 52 500 euro.

Resten av finansieringsbehovet har täckts med kortfristiga kommuncertifikat, som under årets sista dag är högst 12 miljoner euro.

 

Föredragande Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att följande ändringar godkänns i budgeten för år 2022:

Driftekonomidelen/Social- och hälsovårdsavdelningen
- 3,5 milj. euro, i beloppet ingår en eventuell tilläggsuppbörd på 1,3 miljoner euro för specialsjukvården.

Ändringar i resultat- och finansieringskalkylen (euro):
- uppskattade skatteintäkter  121 500 000
- uppskattade statsandelar   18 439 697
- uppskattade markförsäljningsintäkter 12 044 625
- ökning av långfristiga lån  13 550 000
- amorteringar av långfristiga lån 13 497 500, och
- ändring av långfristiga lån        52 500.

Behandling  

Beslut  Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag

 

Fullmäktige 12.12.2022 § 107  

334/02.06.01.03/2022  

 

Kommunstyrelsens förslag

 Fullmäktige beslutar godkänna följande ändringar i budgeten för år 2022:

Driftekonomidelen/Social- och hälsovårdsavdelningen
- 3,5 milj. euro, i beloppet ingår en eventuell tilläggsuppbörd på 1,3 miljoner euro för specialsjukvården.

Ändringar i resultat- och finansieringskalkylen (euro):
- uppskattade skatteintäkter  121 500 000
- uppskattade statsandelar   18 439 697
- uppskattade markförsäljningsintäkter 12 044 625
- ökning av långfristiga lån  13 550 000
- amorteringar av långfristiga lån 13 497 500, och
- ändring av långfristiga lån        52 500.

Behandling  

Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

 

Bilagor